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盐城市妇女儿童活动中心2016年决算公开
来源:市妇女儿童活动中心  作者:市妇女儿童活动中心  已阅读次:378  发布日期:2017-8-30

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能。

二、单位机构设置情况。

三、2016年度单位主要工作任务及目标。

第二部分 市妇女儿童活动中心2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市妇女儿童活动中心2016年度决算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 单位概况


一、单位主要职能

盐城市妇女儿童活动中心主要职能是:为妇女儿童和妇女干部提供教育培训服务,开展儿童素质教育、才艺展示活动,实施农民工子女成长援助项目。

二、单位决算单位构成情况

差额拨款财政补助公益事业单位。现有财政补助在编人员8人,退休人员4人,长期聘用人员1人,临工3人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市妇联的正确领导下,紧紧围绕工作中心,认真贯彻党的十八大和十八届三中四中五中全会精神,履行妇女儿童阵地公益性职能,坚持“育人为本、创新发展”的原则,充分利用现有的资源教育条件,组织丰富多彩的少儿活动,实施惠及女性、惠及儿童、惠及家庭的公益项目,圆满完成了2016年各项工作任务,具体体现在以下五方面。

一是以人为本,教育先行,全面提高教工队伍素质。认真贯彻执行党的十八大和十八届三中四五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列讲话重要精神,坚决贯彻党的路线、方针和政策。定期组织教职员工学习中央、省、市有关妇女儿童工作会议精神及文件要求,学习《事业单位管理条例》和《全民科学素质行动计划纲要》,借助中国教育新闻网、江苏校外微信群、妇联工作QQ群等交流平台,宣传科学发展观,先后开展了“知恩、知足、知责、知已”的四知教育,以及“爱校外、明职责、讲奉献”的主题教育活动,使大家的思想觉悟和敬业意识有了很大提高,全力打造了一支专兼结合、素质优良、胜任各类科学教育与培训的教师队伍。

二是组织落实,措施得力,确保各项工作顺利开展。我们始终以面向妇女儿童、服务未成年人为宗旨,高度重视少年儿童校外教育工作。利用电子显示屏、橱窗、家长公告栏和中心网站,广泛宣传儿童素质教育与科学素质的方针和目标,公布年度开展青少年科技竞赛的内容与活动日程,进一步强化了素质教育与科普教育从小抓起的重要性。根据少年儿童的年龄特点,常年开设舞蹈、声乐、器乐、书法、绘画、跆拳道、棋类、表演主持、小记者、思维训练等活动项目,参训儿童千余名,为少年儿童的课余生活创造了一个更为广阔的活动空间。使未成年人从小树立人与自然和谐相处和可持续发展的意识,培养良好的科学态度、情感与价值观,使校外教育与学校教育相得益彰。

三是创设载体,形式多样,大力开展少儿文体活动。为全面贯彻落实儿童素质教育与科技教育大纲,确保教育工作顺利进行,我们以思想性、趣味性和科学性为指导思想,积极开展教育、科技、文化、艺术、体育等未成年人喜闻乐见的活动。坚持硬件、软件一起抓,积极向上级争取发展资金,添置投影仪、实物展示台、电脑等科学教育设备,购买了科学教育实验器材、科学活动教课书等学习用品,为少年儿童开展科学教育提供物质基础,进一步发挥环境的教育引领作用。利用家长会、儿童才艺展示等集体活动,适时向家长开办科普讲座,提高家长的思想认识,赢得了他们对科学教育的支持。以儿童“动手动脑”为主旨,以科学发现为主线,通过“自己动手做实验、亲身感受科学奥妙”的活动过程,在探索中轻松掌握科学知识,激发了少年儿童学习科学的兴趣,提升了科学素质,深受儿童喜爱和家长欢迎。四是开展才艺展示活动,整合校外教育资源,组织少年儿童参加全省书画大赛,“金蛙奖”全国艺术特长生大赛、“未来之星”才艺大赛等活动,发展了文化艺术特长,取得了良好的活动效果,在社会上赢得了广泛赞誉。

四是强化品牌,精准帮扶,公益职能充分体现。认真贯彻党的十八大关于“积极推动农民工子女平等接受教育,让每个孩子都能成为有用之才”的指示精神,连年举办“同享阳光,让爱飞翔”公益培训活动,“同享阳光,让爱飞翔”已经形成公益品牌项目。为了让公益项目惠及更多的贫困农民工子女,今年下半年,我们实施了江苏省妇女儿童公益社工服务项目“蓝天计划—农民工子女援助项目”,我们联合妇工、社工、义工,向符合资助条件的400名农民工子女发放《入学通知书》,自主选择一门自己喜爱的学科参加七彩课堂培训。为把“蓝天计划---农民工子女成长援助项目”做好、做实,我们以高度的责任感,提供最佳的教室、排出最好的时段、选出最优的教师,设置了卡通画、素描、小记者、数学思维、少儿主持、葫芦丝、书法七个特色科目,让孩子自选一个科目、跟城里的孩子一起参加60学时的培训班,共享校外教育资源,使其尽快融入城市生活,同在蓝天下,幸福共成长。

五是强化机制,严谨规范,努力改善办学条件。认真学习并贯彻落实中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及省、市各级关于党风廉政建设的部署和要求,学习贯彻中央的“八顶规定”、省委和市委的“十项规定”,增强遵守党章、执行党章、维护党章的自觉性,筑牢拒腐防变的思想道德底线。严格按照财务相关规定和组织程序实施房屋修缮的工程招投标、物资采购等工作,维修了大楼幕墙玻璃,购置了教学电脑工作站、投影仪、空调等教学设施,购买了古筝、扬琴、葫芦丝等乐器,安装了全覆盖的校园智能监控系统,改善了活动中心的办学条件。同时,建立健全管理机制、监督检查机制,结合绩效管理和校外教育工作的职能,明确了层层抓落实的责任机制,确保各项工作任务落到实处,做到政务公开、事务公开、帐务公开,接受群众监督。

一年来,在各级领导的关怀下,中心全体同志奋发努力,开拓创新,各项工作得到了家长和社会的认可。无论是活动中心的环境布置、内部管理,还是特色活动的组织等各方面,均受到了各级领导的好评。中心被表彰为“江苏省校外教育先进集体” 、“盐城市农民工工作先进集体”和盐城市“科学素质纲要”先进集体,60多名学员在各级各类才艺比赛中获奖,取得了较好的社会效益。新的一年已经来临,我们在市妇联的正确领导下,将以满腔的热情迎接新挑战,创造妇女儿童事业更加华彩的新篇章。

 

 

第二部分 2016年度单位决算表

                         

                                                                   

收入支出决算总表

公开01

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

89.17

一、一般公共服务支出

29

7.51

一、基本支出

52

168.01

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

43.33

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

36.57

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

148.37

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

57.24

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

12.13

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

43.33

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

182.98

本年支出合计

57

211.34

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

103.12

    年末结转和结余

59

74.77

 

27

 

 

60

0.00

总计

28

286.10

总计

61

286.10

收入决算表

 

公开02

 

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

11.08

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

159.77

78.09

0.00

36.57

0.00

0.00

45.11

 

20502

普通教育

159.77

78.09

0.00

36.57

0.00

0.00

45.11

 

2050299

  其他普通教育支出

159.77

78.09

0.00

36.57

0.00

0.00

45.11

 

221

住房保障支出

12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.13

 

22102

住房改革支出

12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.13

 

2210202

  提租补贴

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.42

 

2210203

  购房补贴

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03

 

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

7.51

7.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

148.37

148.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

148.37

148.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

148.37

148.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.13

12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.13

12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

11.42

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

43.33

0.00

43.33

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

43.33

0.00

43.33

0.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.33

0.00

43.33

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

89.17

一、一般公共服务支出

31

7.51

7.51

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

78.09

78.09

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

43.33

0.00

43.33

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

89.17

本年支出合计

54

128.93

85.60

43.33

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

103.12

年末财政拨款结转和结余

56

63.36

63.36

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

59.80

基本支出结转

57

63.36

63.36

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

43.33

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

收入总计

30

192.29

支出总计

60

192.29

148.97

43.33

 

财政拨款支出决算表

 

公开05

 

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

7.51

0.00

 

20129

群众团体事务

0.00

1.83

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

1.83

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

5.68

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

5.68

0.00

 

205

教育支出

0.00

78.09

0.00

 

20502

普通教育

0.00

78.09

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

0.00

78.09

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

43.33

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

43.33

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

43.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

20178

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.90

302

商品和服务支出

7.51

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

20.15

30201

  办公费

0.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1.15

30202

  印刷费

0.25

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

5.01

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.01

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

33.88

30206

  电费

1.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

30207

  邮电费

0.05

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.47

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.19

30211

  差旅费

0.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.30

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.98

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.27

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21

30240

  税金及附加费用

0.01

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

78.09

公用经费合计

7.51

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.51

7.51

0.00

20129

群众团体事务

1.83

1.83

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.83

1.83

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.68

5.68

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5.68

5.68

0.00

205

教育支出

78.09

78.09

0.00

20502

普通教育

78.09

78.09

0.00

2050299

  其他普通教育支出

78.09

78.09

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.90

302

商品和服务支出

7.51

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

20.15

30201

  办公费

0.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1.15

30202

  印刷费

0.25

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

5.01

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.01

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

33.88

30206

  电费

1.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

30207

  邮电费

0.05

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.47

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.19

30211

  差旅费

0.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.30

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.98

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.27

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21

30240

  税金及附加费用

0.01

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

78.09

公用经费合计

7.51

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

国内公务接待批次()

 

国内公务接待人次()

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

组织培训次数()

 

参加培训人次()

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

43.33

0.00

43.33

0.00

43.33

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

43.33

0.00

43.33

0.00

43.33

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.33

0.00

43.33

0.00

43.33

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

                  

1

 

302

商品和服务支出

2

 

30201

  办公费

3

 

30202

  印刷费

4

 

30203

  咨询费

5

 

30204

  手续费

6

 

30205

  水费

7

 

30206

  电费

8

 

30207

  邮电费

9

 

30208

  取暖费

10

 

30209

  物业管理费

11

 

30211

  差旅费

12

 

30212

  因公出国(境)费用

13

 

30213

  维修(护)费

14

 

30214

  租赁费

15

 

30215

  会议费

16

 

30216

  培训费

17

 

30217

  公务接待费

18

 

30218

  专用材料费

19

 

30224

  被装购置费

20

 

30225

  专用燃料费

21

 

30226

  劳务费

22

 

30227

  委托业务费

23

 

30228

  工会经费

24

 

30229

  福利费

25

 

30231

  公务用车运行维护费

26

 

30239

  其他交通费用

27

 

30240

  税金及附加费用

28

 

30299

  其他商品和服务支出

29

 

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

 

399

其他支出

33

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12

编制单位:盐城市妇女儿童活动中心

2016

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

 

 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


 

第三部分  2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

(一)收入总计182.98万元。包括:

1.财政拨款收入89.17 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算财政补助收入53.81万元;国有资产有偿使用收入29.96万元;蓝天计划项目补助基金5.4万元。比上年减少61.52万元,减少40 %。主要原因是2015年有新增政府性基金和农村劳动力培训补助,2016年没有政府性基金和农村劳动力培训补助收入。

2.事业收入36.57万元,为中心开展少儿培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加5.26万元,增长17%。主要原因是少儿培训项目和人数的增加。

3.其他收入57.24万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为从盐城市双语小学取得的代收双语借用人员工资收入和代收各租赁户电费、税金收入。与上年相比增加32.69万元,增加57%。主要原因是补收双语小学2015年欠收借用人员的工资收入、2016年双语小学借用人员工资增加的收入以及代收各租赁户电费、税金收入的增加。

(二)支出总计211.34万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出7.51万元,主要用于正常办公支出。与上年相比减少4.76万元,减少38%。

2.教育支出148.37万元,主要用于人员支出和商品服务支出。与上年相比减少11.57万元,减少7%。主要原因是商品和服务支出的减少。

3.住房保障支出12.13万元,主要用于职工住房补贴和住房公积金。与上年相比增加6.25万元,增长106%。主要原因是职工购房补贴和住房公积金的调增。

4.其他支出(政府性基金支出)43.33万元,主要是政府性基金用于单位基础设施修缮和教学设备的添加。

二、收入决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心本年收入合计182.98万元,其中:财政拨款收入89.17万元,占49%;事业收入36.57万元, 占20%;其他收入57.24万元, 占31%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心本年支出合计211.34万元,其中:基本支出168.01万元,占80%;项目支出43.33万元,占20%。

 

 

 

 

四、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2016年度财政拨款基本支出 85.62万元,其中:

(一)人员经费78.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2016 年度一般公共预算拨款没有发生“三公”经费的支出。

六、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市妇女儿童活动中心2016年政府性基金上年结转43.33万元,本年决算支出43.33万元,无结余。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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